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律例审计部是承担集团公司合规治理系统、内部节造系统、风险治理系统建设职能的内设机构。。。。。
1、掌管集团司法合规治理、内部审计治理工作,,,,,,,发展普法宣传和法治国企建设;;;;;;;
2、牵头组织集团内部节造系统、风险治理系统、“三沉一大”造度建设,,,,,,,掌管造订并监督执行集团公司授权放权清单,,,,,,,领导监督所属企业规范内部节造微风险治理系统建设;;;;;;;
3、掌管集团章程治理和造度系统建设,,,,,,,领导监督所属企业规范造度系统建设;;;;;;;
4、掌管集团司法纠纷治理、三项司法审核等工作,,,,,,,选聘治理集团终年和专项司法照拂;;;;;;;
5、承担集团公司合同基础治理工作,,,,,,,参加沉大经济合同文本草拟、订立等工作;;;;;;;
6、掌管对集团公司“三沉一大”决策、高风险业务、沉大鼎新及沉大投资并购等事项进行专项司法风险评估;;;;;;;
7、掌管所属企业辅导人员推广经济责任情况审计工作;;;;;;;
8、掌管所属企业内部节造、风险治理、固定资产投资、财政出入等经营治理情况专项审计,,,,,,,以及集团主导或审批工程项主张结算审核工作;;;;;;;
9、掌管督促落实审计厅经济责任审计和集团公司内部审计发现问题的整改工作;;;;;;;
10、承办上级和辅导交办的其它工作,,,,,,,掌管对所属企业职能条线进行领导监督。。。。。